目 录
第一部分益阳市赫山区效能事务中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
益阳市赫山区效能事务中心概况
一、部门职责
(1)负责上级方针政策和区委、区人民政府重要决策的督促落实,指导全区各级各部门的督查工作,确保政令畅通。
(2)负责上级领导和区委、区人民政府领导批示、交办事项的落实和反馈。
(3)负责全区真抓实干工作的统筹协调、工作调度、日常督查、资料收集及与市政府督查室的对接联络工作。
(4)负责全面深化改革工作。
(5)完成区委、区政府领导交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。益阳市赫山区效能事务中心为赫山区委办隶属管理的全额拨款事业单位,内设综合室、督查室2个股室。
(二)决算单位构成。益阳市赫山区效能事务中心部门决算只有本级决算,没有下属单位或机构。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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公开02表 |
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部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
160.74 |
160.74 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013101 |
行政运行 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011101 |
行政运行 |
124.61 |
124.61 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
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公开03表 |
||||||
部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
|
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|
单位:万元 |
||||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||||||
合计 |
160.74 |
160.74 |
|
|
|
|
||||||||
2013101 |
行政运行 |
7.08 |
7.08 |
|
|
|
|
|||||||
2011101 |
行政运行 |
124.61 |
124.61 |
|
|
|
|
|||||||
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
|
|
|
|
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
|
|
|
|
|||||||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.85 |
5.85 |
|
|
|
|
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
|
|
|
|
|||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
||
财政拨款收入支出决算总表 |
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|
|
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|
公开04表 |
||
部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
|
|
|
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|
单位:万元 |
||
收入 |
支出 |
|||||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
160.74 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
139.14 |
139.14 |
|
|
||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、社会保障和就业支出 |
16 |
9.37 |
9.37 |
|
|
||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、卫生健康支出 |
17 |
5.56 |
5.56 |
|
|
||
|
4 |
|
四、住房保障支出 |
18 |
6.67 |
6.67 |
|
|
||
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
|
||
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
|
||
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
|
||
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
|
||
本年收入合计 |
9 |
160.74 |
本年支出合计 |
23 |
160.74 |
160.74 |
|
|
||
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
24 |
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
|
||
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
|
||
国有资本经营预算财政拨款 |
13 |
|
|
27 |
|
|
|
|
||
总计 |
14 |
160.74 |
总计 |
28 |
160.74 |
160.74 |
|
|
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:益阳市赫山区效能事务中心 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
160.74 |
160.74 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
7.08 |
7.08 |
|
2011101 |
行政运行 |
124.61 |
124.61 |
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
1.60 |
1.60 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.56 |
5.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.67 |
6.67 |
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
5.85 |
5.85 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
9.37 |
9.37 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:益阳市赫山区效能事务中心 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
108.58 |
302 |
商品和服务支出 |
52.16 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|||||||||||||
30101 |
基本工资 |
38.84 |
30201 |
办公费 |
11.33 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
6.62 |
30202 |
印刷费 |
6.05 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|||||||||||||
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
310 |
资本性支出 |
|
|||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
5.67 |
30204 |
手续费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
19.80 |
30205 |
水费 |
0.02 |
31002 |
办公设备购置 |
|
|||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
9.37 |
30206 |
电费 |
0.58 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
0.99 |
30207 |
邮电费 |
0.19 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.56 |
30208 |
取暖费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
|
30211 |
差旅费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
6.82 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|||||||||||||
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.30 |
31010 |
安置补助 |
|
|||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
14.92 |
30214 |
租赁费 |
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
30215 |
会议费 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|||||||||||||
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
0.22 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|||||||||||||
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.10 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
|
30218 |
专用材料费 |
1.55 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|||||||||||||
30305 |
生活补助 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|||||||||||||
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
4.62 |
399 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|||||||||||||
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
3.69 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|||||||||||||
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
2.38 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
|
|||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
3.06 |
39999 |
其他支出 |
|
|||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.82 |
|
|
|
|||||||||||||
人员经费合计 |
108.58 |
公用经费合计 |
52.16 |
||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
||||||||||||
部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|||||||||||||||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||||||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出 |
||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:益阳市赫山区效能事务中心 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
4.50 |
|
4.00 |
|
4.00 |
0.50 |
0.10 |
|
|
|
|
0.10 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入、支出总计160.74万元。与上年相比,减少6.52万元,减少4%,主要是因为厉行节约,公用经费减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计160.74万元,其中:财政拨款收入160.74万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计160.74万元,其中:基本支出160.74万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计160.74万元,与上年相比,减少6.52万元,减少4%,主要是因为厉行节约,公用经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出160.74万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少5.52万元,减少3%,主要是因为厉行节约,公用经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出160.74万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出139.14万元,占87%;社会保障和就业(类)支出9.37万元,占6%;卫生健康(类)支出5.56万元,占3%;住房保障(类)支出6.67万元,占4%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算为104.76万元,支出决算为160.74万元,完成年初预算的153%。主要用于人员工资、津贴、奖金、社保、住房公积金及公务费、工会经费、福利费、“三公”经费、办公设备购置等基本支出和食堂支出及督查工作、真抓实干工作、全面深化改革工作等专项支出。
按经济分类:工资福利支出108.58万元,比上年增加5.37万元,增加5%。商品和服务支出52.16万元,比上年减少10.89万元,减少17%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出160.74万元,其中:
人员经费108.58万元,占基本支出的68%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;
公用经费52.16万元,占基本支出的32%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为4.5万元,支出决算为3.1万元,完成预算的69%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。其中:
无因公出国(境)费支出预算与决算。
公务接待费支出预算为0.5万元,支出决算为0.1万元,完成预算的20%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。与上年相比减少0.01万元,减少10%,减少的主要原因是厉行节约,严控接待标准。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元,支出决算为3万元,完成预算的75%,决算数小于预算数的主要原因是严格按预算执行决算。与上年相比减少0.2万元,减少6%,减少的主要原因是厉行节约。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.1万元,占3%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算3万元,占97%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为0.1万元,全年共接待来访团组1个、来宾10人次,主要是用于与有关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3万元,主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于机关运行经费支出说明
2023年度机关运行经费支出52.16万元。比年初预算数增加24.11万元,增长86%,主要原因是:一是2023年度基础绩效奖金等工资福利支出年底预算追加;二是真抓实干工作等督查任务多,其他交通费用、其他商品和服务支出、办公经费超出年初预算。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门无三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动开支。
十一、关于政府采购支出说明
2023年度本部门无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,部门共有车辆1辆,车牌号湘HH1328,日产天籁;无单位价值100万元以上设备。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金160.74万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。
(二)部门整体支出绩效情况
部门在整体支出中,严格按照年初预算安排,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。健全和完善管理制度,加强基本支出管理。严格审批程序,严格执行国家规定的开支范围及开支标准,量入为出,坚持会审联签制度。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,保证了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益性。
(三)存在的问题及原因分析
缺乏专业人员,简单地将绩效目标制定、跟踪监控等专业性工作归口于财务人员,没有专人承担绩效管理职责,业务管理与绩效管理脱节,弱化了实施预算绩效管理的最基本环节,导致绩效评价内容不够全面,自评指标不够完善。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅(室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。
卫生健康支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。
基本支出:指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。
津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。
奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。
伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。
机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。
职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。
其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。
住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。
商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。
印刷费:反映单位的印刷费支出。
手续费:反映单位支付的各类手续费支出。
电费:反映单位的电费支出。
邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。
物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。
维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。
租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。
公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。
委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。
公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。
其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。
机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件:赫山区效能事务中心2023年度部门整体支出绩效评价报告.doc