索引号: | 4309030009/2023-1706187 | 发布机构: | 赫山区民政局 | 发文日期: | 2023-01-12 11:08 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
赫山区社会福利中心2023年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区社会福利中心2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区社会福利中心2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分:
赫山区社会福利中心2022年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
负责全区孤儿与弃婴收养,家庭无力照管儿童、老人收养,“三无”老人收养,老人自愿有偿收养对象康复治疗等相关社会福利服务。
(二)机构设置
赫山区社会福利中心为赫山区民政局局属事业单位,本单位执行事业单位财务会计制度。
二、部门预算单位构成
赫山区社会福利中心只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有赫山区社会福利中心本级。
三、部门收支总体情况
2023年部门预算只包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算,2023年年初预算数56.09万元,其中,一般公共预算拨款54.39万元;政府性基金预算拨款0万元;国有资本经营预算拨款0万元;纳入专户管理的非税收入0万元;财政专户收入0万元;未纳入财政专户管理的自有资金1.71万元。收入较去年减少11.95万元,主要原因是纳入专户管理的非税收入减少。
(二)支出预算,2023年年初预算数56.09万元,其中,社会保障和就业支出51.39万元,卫生健康支出2.14万元,住房保障支出2.56万元。支出较去年减少11.95万元,主要原因是加强经费管理,压缩了其他收入的开支。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款收入54.39万元,较去年增加5.21万元,主要原因是人员调资变动。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为44.39万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为10万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:机构运转经费10万元,主要用于福利中心养老的老年人提供基本生活服务,保障678个养老床位的正常运转。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费一般公共预算拨款3.81万元,比2022年预算减少35.3694万元,减少90.28%,主要原因是2022年的机关运行经费包括了人员经费和公用经费共39.1794万元,2023年预算进行了相应调整,机关运行经费只包含了公用经费。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0.30万元,其中一般公共预算拨款预算0.3万元,其他资金预算0万元。公务接待费0.30万元,比去年减少0.70万元,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.30万元,具体为公务接待费0.30万元,比去年减少0.2万元,原因是加强经费管理,压缩了其他收入的开支,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平。因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2022年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标56.09万元,其中:基本支出46.09万元,项目支出10万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款54.39万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标10万元,其中:业务工作经费(0个项目)0万元,运行维护经费(1个项目)10万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款10万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2023年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区社会福利中心2023年部门预算表格
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
益阳市赫山区社会福利中心
2023年1月12