索引号: | 4309030009/2024-1889991 | 发布机构: | 赫山区农业局 | 发文日期: | 2024-01-19 09:47 |
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信息类别: | 综合政务 | 公开范围: | 全部公开 | 公开方式: | 政府网站 |
目 录
第一部分:赫山区种子技术推广与储备中心2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2024年部门预算公开表
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算“三公”经费支出表
15.政府性基金预算支出表
16.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18.国有资本经营预算表
19.财政专户管理资金预算支出表
20.专项资金预算汇总表
21.其他项目支出绩效目标表
22.部门整体支出绩效目标表
第一部分:赫山区种子技术推广与储备中心2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)基本职能:管理种子事宜,促进农业发展。负责农作物新品种区域试验、示范推广,种质资源保护;农作物新品种审定,种子质量管理及备荒农用物种子生产储备。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我单位系赫山农业农村局二级机构,内设两个股室 ,行政股室和业务股室。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区种子技术推广与储备中心部门预算编制范围为益阳市赫山区种子技术推广与储备中心部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算收入包括一般公共预算收入和国有资本经营预算收入。支出就是保障本单位基本运行的经费。
(一)收入预算:2024年年初预算数351.7万元,其中一般公共预算拨款为340.76万元,其他收入10.94万元,收入较去年增加14.31万元,主要原因是差额人员增加了社会养老保险金的预算。
(二)支出预算:2024年年初预算数351.7万元,其中,一般农林水支出283.14万元,社会保障支出40.25万元,卫生健康支出11.9万元,住房保障支出16.41万元。支出较去年增加14.31万元,主要原因是差额人员增加了社会养老保险金的预算。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入340.76万元,较去年增加12.71万元,主要原因是2024年预算差额人员提标。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为334.76万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2024年年初预算数为6万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款11.71万元,比2023年预算增加1.98万元,主要原因是工会费,福利费按工资比例提取,工资每年普调上涨所致。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为0万元,其中一般公共预算拨款预算0万元。公务接待费0万元,比去年减少0.35万元;公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。主要原因厉行节约,压缩开支。
(三)政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2024年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。
2024年本部门整体支出绩效目标351.7元,其中:基本支出345.7万元,项目支出6万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款340.76万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标0万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:益阳市赫山区种子技术推广与储备中心2024年部门预算公开表