时间:2024-01-23 07:21来源:预算股
赫山区委政法委2024年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区委政法委2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:赫山区委政法委2024年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总表(按部门经济科目)
4、部门支出总表(按政府预算科目)
5、部门财政拨款收支总表
6、一般公共预算支出表
7、一般公共预算基本支出表(纵向)
8、一般公共预算基本支出表(横向)
9、政府性基金预算支出表(按部门经济科目)
10、政府性基金预算支出表(按政府预算科目)
11、一般公共预算“三公”经费支出表
12、部门整体支出预算绩效目标表
13、项目支出预算绩效目标表
14、政府采购表
第一部分:
赫山区委政法委2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)根据党的路线、方针、政策和区委的部署,统一政法部门的思想和行动,对一定时期内的政法、综治、维稳工作作出全局性部署,并督促贯彻实施。
(二)组织、协调、指导全区维护社会稳定工作,参与影响稳定的重大群体性事件的处置。
(三)检查政法各部门执行法律法规和党的方针政策的情况,结合实际研究制订严格执法、落实党的方针政策的具体措施。
(四)支持和监督政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门在依法相互制约的同时密切配合,督促、推动大案要案的查处,研究、协调有争议的重大、疑难案件。
(五)组织、协调指导全区社会治安综合治理工作,推动社会治安综合治理各项措施的落实。
(六)组织、推动政法战线的调查研究工作,探索政法工作规律,改革和加强政法工作。
(七)研究加强政法队伍建设和领导班子建设的措施,协助党委及其组织部门管理好政法部门的领导班子和干部队伍。
(八)组织、协调政法综治宣传工作。
(九)承办区委和上级党委政法委员会交办的其他工作。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,本委机关内设办室七个,分别为办公室(政策研究室)、政治安全室(反邪教协调室)、维稳指导室、综治督导室(基层社会治理室)、执法监督室、区法学会办公室、政治工作室,增设区社会治安综合治理中心公益一类事业单位。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区委政法委部门预算编制范围为本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:2024年年初预算数417.42万元,其中一般公共预算拨款为405.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入11.49万元。收入较去年减少8.54万元,主要原因是压减资金收入。
(二)支出预算:2024年年初预算数417.42万元,其中,一般公共服务支出353.87万元,社会保障支出34.47万元,卫生健康支出12.74万元,住房保障支出16.34万元。支出较去年减少8.54万元,主要原因是控制支出。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入405.93万元,较去年减少8.93万元,主要原因是压缩资金收入。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为312.50万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2024年年初预算数为104.92万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要用于全区性的见义勇为奖励、法学工作、禁毒、维稳、民商事纠纷诉前人民调解等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款70.67万元,比2023年预算减少2.35万元,减少3.22%。主要原因是缩减资金。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为1万元,其中一般公共预算拨款预算1万元,其他资金预算0万元。公务接待费1万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费0万元,因公出国(境)费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算1万元,具体为公务接待费1万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2024年赫山区委政法委无政府采购预算。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2024年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标417.42万元,其中:基本支出312.5万元,项目支出104.92万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款405.93万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标104.92万元,均为业务工作经费(14个项目)104.92万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款104.92万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区委政法委2024年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
中共益阳市赫山区委政法委员会
2024年1月21日