时间:2024-01-23 08:16来源:预算股
赫山区信访局2024年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区信访局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
八、名词解释
第二部分:赫山区信访局2024年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表(纵向)
9.一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分:
赫山区信访局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
认真贯彻落实党中央的方针政策和决策部署以及省委、市委、区委关于新时期信访工作的要求,在履行职责过程中坚持和加强党对区信访局工作的集中统一领导,坚持为群众服务理念,当好政府与群众的桥梁组带纽带,全心全意为人民群众解决实际困难。
主要职责:
1、受理本区和上级机关交办的来信来访问题,向区属各乡镇(街道、园区)及有关部门交办信访事项并负责监督和检查。
2、定期分析、综合人民来信来访中反映的重要情况和问题,及时向区委、区政府领导和有关单位反映并提出处理意见。
3、根据领导的指示和交办意见,直接调查处理或督促指导责任单位处理某些重大、疑难信访案件和信访问题。
4、受区委、区政府委托,牵头或协助有关职能部门调查处理区内的各类社会矛盾纠纷。
5、拟制全区有关信访工作的行政规范性文件,部署检查考核各乡镇(街道、园区)及区直各单位的信访工作,加强信访办理政策业务指导。
6、负责全区“互联网+信访”工作,指导、督促各乡镇(街道、园区)及区直各单位信访信系统案件办理。
7、负责区信访联席会议办公室日常工作和信访事项复核审查工作。
8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,一个二级机构。
内设股室分别为办公室、处信办案室、复查复核室、网络信访室
所属二级机构:赫山区人民来访接待中心,正股级公益一类事业单位,全额拨款事业编制4名。
二、部门预算单位构成
2024年赫山区信访局部门预算编制范围包括:
1、益阳市赫山区信访局部门本级
2、益阳市赫山区人民来访接待中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位二级机构预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。
(一)收入预算:
2024年年初预算数150.09万元,收入预算比上年减少2.12万元,其中一般公共预算拨款为144.40万元,收入预算比上年减少2.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入5.70万元,比上年减少0.02万元,上年结转0万元。收入较去年减少主要原因主要是是2024年取消了公务员(含在职和退休人员)医疗补助支出预算安排等。
(二)支出预算:
2024年年初预算数150.09万元,其中,一般公共服务支出117.84万元,社会保障支出18.00万元,卫生健康支出5.99万元,住房保障支出8.26万元。支出预算比去年减少2.12万元,主要是2024年取消了公务员(含在职和退休人员)医疗补助支出预算安排等。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入144.40万元,其中一般公共预算服务支出预算117.84万元,社会保障和就业支出预算12.30万元,卫生健康支出预算5.99万元,住房保障支出预算8.27万元。
具体情况安排如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为126.70万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2024年年初预算数为17.70万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:信访办案及业务费5万元,主要用于信访办案方面;挂职干部工作经费1万元,主要用于挂职干部方面;接访费5万元,主要用于信访接待方面;网络费0.7万元,主要用于网络维护方面;联系会议办公室4万元,主要用于会议支出方面;党建经费2万元,主要用于单位基层党组织开展党建活动。
五、政府性基金预算支出
2024年政府性基金预算支出为0万元
六、国有资本经营预算支出
2024年国有资本经营预算支出为0万元
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款14.34万元,比2023年预算14.36万元减少0.02万元,减少0.14%。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费当年预算数为1万元,全部为一般公共预算拨款预算1万元。1、公务接待费1万元,与去年持平;2、公务用车购置费0万元,与去年持平;3、公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算 1万元,具体为公务接待费1万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)一般性支出情况
2024 年本部门会议费预算0万元0;培训费预算0 万元0;未计划举办节庆、晚会、论 坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
2024年拟新增配置公务用车0辆0;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标情况
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额150.09万元,其中:基本支出132.39万元,项目支出17.7万元,具体绩效目标详见报表。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区信访局2024年部门预算表格