时间:2023-01-17 15:42来源:预算股
2023年
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会
部门预算公开
目 录
第一部分:中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标情况
八、名词解释
第二部分:中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表(纵向)
9.一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门
预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(一)贯彻执行《中国共产主义青年团章程》,在全区团的代表大会闭会期间,执行代表大会的决议、领导全区团的工作;受区委的委托领导全区少先队工作;指导赫山区青年联合会开展工作。
(二)教育和引导团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻落实党的基本路线、方针、政策和决策部署。
(三)高举爱国主义旗帜,维护和发展各族各界青年的团结友爱,推动本区青少年对外交流和合作。
(四)坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的有效覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,完善青年组织体系,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。
(五)围绕区委、区政府中心工作,适应全区经济、政治、文化、社会、生态建设的需要,组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的生力军和突击队作用。
(六)关心青少年的工作、学习和生活,围绕党政所需、青少年所急、共青团所能,切实服务青少年;参与有关全区性青少年文件的起草、实施、监督等工作;积极保护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪;承担区预防青少年违法犯罪工作领导小组办公室的日常工作。
(七)加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育。
(八)调查研究青少年生存发展和青少年工作现状,向区委、区政府反映青少年的意见和要求,协助区政府管理青少年事务,积极参与社会主义协商民主建设。
(九)加强全区团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督;协助党组织管理、选拔和培训共青团干部;指导全区共青团组织协助有关部门开展青年人力资源开发工作。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我单位机关内设股室4个,下属二级机构1个,内设股室含:办公室(组织宣传部)、青年发展部(社会联络部)、学校少年部(权益部)、青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构是益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心。下属二级机构及所有内设股室全部纳入2023年本机关部门预算编制范围。
二、部门预算单位构成
2023年中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门预算编制范围包括:
1、益阳市中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会部门本级
2、益阳市赫山区青年志愿服务工作指导中心(二级机构)
三、部门收支总体情况
2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2023年年初预算数120.63万元,其中一般公共预算拨款为117.76万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入2.87万元,上年结转0万元。收入较去年增加7.06万元,主要原因是人员调整,人员经费增加。
(二)支出预算:2023年年初预算数120.63万元,其中,一般公共服务支出104.38万元,社会保障支出8.61万元,医疗卫生与计划生育支出3.47万元,住房保障支出4.17万元。支出较去年增加7.06万元,主要原因是人员调整,人员经费增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2023年一般公共预算拨款支出117.76万元,较去年增加8.87万元,主要原因是人员调整,人员经费增加。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2023年年初预算数为65.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2023年年初预算数为55.5万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:义工工作经费8万元,主要用于全区义工服务工作等;青年文明号青年岗位能手评选经费2万元,主要用于全区青年表彰等;“五四”青年活动经费,主要用于全区青年活动费等;少先队员工作经费5万元,主要用于全区少先队员培训工作等;党建经费2万元,主要用于党日活动费等;青少年发展经费30万,主要用于青少年培养、发展活动费等;西部志愿者工作经费3万,主要用于支援本部志愿者经费等;预防青少犯罪经费3万元,主要用于预防青少年犯罪宣传费等。
五、政府性基金预算支出
2023年本部门无政府性基金预算支出
六、国有资本经营预算支出
2023年本部门国有资本经营预算支出
七、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2023年机关运行经费当年一般公共预算拨款7.67万元,比2022年预算增加0.17万元,增加2.26%。主要原因是工会经费和福利费增加。
(二)“三公”经费预算
2023年“三公”经费当年预算数为0.5万元,其中一般公共预算拨款预算0.5万元,其他资金预算0万元。公务接待费0.5万元,比去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,与去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
“三公”经费一般预算拨款预算0.5万元,具体为公务接待费0.5万元,比去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)一般性支出情况
2023年本单位预算会议费0.1万元;预算培训费0.2万元;未安排任何节庆、晚会、论坛、赛事活动。
(四)政府采购情况
2023年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套;无新增资产配置。
(六)预算绩效目标情况
2023年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2023年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2023年本部门整体支出绩效目标120.63万元,其中:基本支出65.13万元,项目支出55.5万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款117.76万元。
2023年本部门单位项目支出绩效目标30万元,其中:业务工作经费(1个项目)30万元,运行维护经费(0个项目)0万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款30万元。
八、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分
中国共产主义青年团益阳市赫山区委员会2023年部门
预算表格
1.收支总表
2.收入总表
3.支出总表
4.支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5.支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6.财政拨款收支总表
7.一般公共预算支出表
8.一般公共预算基本支出表(纵向)
9.一般公共预算基本支出表(横向)
10.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11.一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13.一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15.一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
16.一般公共预算“三公”经费支出表
17.政府性基金预算支出表
18.政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19.政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20.国有资本经营预算支出表
21.财政专户管理资金预算支出表
22.专项资金预算汇总表
23.项目支出绩效目标表
24.整体支出绩效目标表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。