时间:2023-09-19 20:26来源:国库股
2022年度
益阳市龙洲中学部门决算
目录
第一部分 益阳市龙洲中学概况
一、部门职责二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳市龙洲中学概况
一、 部门职责
1.负责贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。
2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学,严格控制学生辍学,依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。
3.负责制定学校教育发展规划,并抓好组织实施和落实工作。
4.负责按照教育主管部门发布的指导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。
5.负责依据国家主管部门有关教学计划、课程设置等方面的规定,
决定和实施本校的教学计划,组织教学评比、集体备课,对学生进行统
一考核等。
6.负责学籍管理。
7.负责聘任、培训、考核教师,依法奖励或处分有关教师和职工。
8.负责科学管理、合理使用学校的设施和经费。
9.负责维护学校、师生的合法权益,有权拒绝任何组织和个人对教育教学活动进行非法干涉。
10.依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
益阳市龙洲中学内设机构包括:8 个(办公室、总务处、团支部、教导处、工会、政教处、阳光服务中心、党建办)。
(二)决算单位构成。
益阳市龙洲中学 2022 年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市赫
山区龙洲中学本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次金额
栏次1栏次2
一、一般公共预算财政拨款收入15,964.94 一、一般公共服务支出320.00
二、政府性基金预算财政拨款收入2545.00 二、外交支出330.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入30.00 三、国防支出340.00
四、上级补助收入40.00 四、公共安全支出350.00
五、事业收入50.00 五、教育支出366,238.46
六、经营收入60.00 六、科学技术支出370.00
七、附属单位上缴收入70.00 七、文化旅游体育与传媒支出3820.00
八、其他收入8293.53 八、社会保障和就业支出390.00
九、卫生健康支出400.00
十、节能环保支出410.00
十一、城乡社区支出42545.00
十二、农林水支出430.00
十三、交通运输支出440.00
十四、资源勘探工业信息等支出450.00
十五、商业服务业等支出460.00
十六、金融支出470.00
十七、援助其他地区支出480.00
十八、自然资源海洋气象等支出490.00
十九、住房保障支出500.00
二十、粮油物资储备支出510.00
二十一、国有资本经营预算支出520.00
二十二、灾害防治及应急管理支出530.00
二十三、其他支出540.00
二十四、债务还本支出550.00
二十五、债务付息支出560.00
二十六、抗疫特别国债安排的支出570.00
本年收入合计276,803.46本年支出合计586,803.46
使用非财政拨款结余280.00 结余分配590.00
年初结转和结余290.00 年末结转和结余600.00
3061
总计316,803.46总计626,803.46
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
科目代码 |
项目
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
合计 |
6,803.46 |
6,509.94 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
293.53 |
205 |
教育支出 |
6,238.46 |
5,944.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.53 |
||||
20502 |
普通教育 |
3,217.13 |
2,923.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.53 |
||||
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,211.13 |
2,917.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
293.53 |
||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
1,021.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2059999 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
1,021.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
科目代码 |
项目
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
5 |
|
6 |
|
|
合计 |
6,803.46 |
3,135.62 |
3,667.84 |
|
0.00 |
|
0.00 |
|
0.00 |
205 |
教育支出 |
6,238.46 |
3,135.62 |
3,102.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20502 |
普通教育 |
3,217.13 |
3,135.62 |
81.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050299 |
其他普通教育支出 |
3,211.13 |
3,135.62 |
75.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20599 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
0.00 |
1,021.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2059999 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
0.00 |
1,021.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
收入支出
项目行次金额项目行次合计一般公共预算财
政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次1栏次2345
一、一般公共预算财政拨款15,964.94 一、一般公共服务支出330.000.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款2545.00 二、外交支出340.000.000.000.00
三、国有资本经营预算财政拨款30.00 三、国防支出350.000.000.000.00
4四、公共安全支出360.000.000.000.00
5五、教育支出375,944.945,944.940.000.00
6六、科学技术支出380.000.000.000.00
7七、文化旅游体育与传媒支出3920.0020.000.000.00
8八、社会保障和就业支出400.000.000.000.00
9九、卫生健康支出410.000.000.000.00
10十、节能环保支出420.000.000.000.00
11十一、城乡社区支出43545.000.00545.000.00
12十二、农林水支出440.000.000.000.00
13十三、交通运输支出450.000.000.000.00
14十四、资源勘探工业信息等支出460.000.000.000.00
15十五、商业服务业等支出470.000.000.000.00
16十六、金融支出480.000.000.000.00
17十七、援助其他地区支出490.000.000.000.00
18十八、自然资源海洋气象等支出500.000.000.000.00
19十九、住房保障支出510.000.000.000.00
20二十、粮油物资储备支出520.000.000.000.00
21二十一、国有资本经营预算支出530.000.000.000.00
22二十二、灾害防治及应急管理支出540.000.000.000.00
23二十三、其他支出550.000.000.000.00
24二十四、债务还本支出560.000.000.000.00
25二十五、债务付息支出570.000.000.000.00
26二十六、抗疫特别国债安排的支出580.000.000.000.00
本年收入合计276,509.94本年支出合计596,509.945,964.94545.000.00
年初财政拨款结转和结余280.00 年末财政拨款结转和结余600.000.000.000.00
一般公共预算财政拨款290.0061
政府性基金预算财政拨款300.0062
国有资本经营预算财政拨款310.0063
总计326,509.94总计646,509.945,964.94545.000.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
科目代码 |
项目
科目名称 |
小计 |
本年支出基本支出 |
项目支出 |
||||
|
|
栏次 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
|
|
合计 |
|
5,964.94 |
|
2,842.10 |
|
3,122.84 |
205 |
教育支出 |
5,944.94 |
2,842.10 |
3,102.84 |
||||
20502 |
普通教育 |
2,923.60 |
2,842.10 |
81.51 |
||||
2050203 |
初中教育 |
6.00 |
0.00 |
6.00 |
||||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2,917.60 |
2,842.10 |
75.51 |
||||
20509 |
教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
||||
2050999 |
其他教育费附加安排的支出 |
2,000.00 |
0.00 |
2,000.00 |
||||
20599 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
0.00 |
1,021.33 |
||||
2059999 |
其他教育支出 |
1,021.33 |
0.00 |
1,021.33 |
||||
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
||||
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
人员经费公用经费
科目代码
科目名称决算数科目代码
科目名称决算数科目代码
科目名称决算数
301工资福利支出2,508.45 302商品和服务支出236.51 307债务利息及费用支出0.00
30101基本工资1,237.57 30201办公费22.23 30701国内债务付息0.00
30102津贴补贴24.59 30202印刷费8.80 30702国外债务付息0.00
30103奖金0.37 30203咨询费0.00 310资本性支出0.00
30106伙食补助费0.00 30204手续费0.00 31001房屋建筑物购建0.00
30107绩效工资508.95 30205水费6.01 31002办公设备购置0.00
30108机关事业单位基本养老保险缴费266.93 30206电费11.28 31003专用设备购置0.00
30109职业年金缴费6.57 30207邮电费0.00 31005基础设施建设0.00
30110职工基本医疗保险缴费250.30 30208取暖费0.00 31006大型修缮0.00
30111公务员医疗补助缴费0.00 30209物业管理费8.24 31007信息网络及软件购置更新0.00
30112其他社会保障缴费10.00 30211差旅费1.23 31008物资储备0.00
30113住房公积金203.18 30212因公出国(境)费用0.00 31009土地补偿0.00
30114医疗费0.00 30213维修(护)费9.70 31010安置补助0.00
30199其他工资福利支出0.00 30214租赁费0.00 31011地上附着物和青苗补偿0.00
303对个人和家庭的补助97.14 30215会议费5.00 31012拆迁补偿0.00
30301离休费7.32 30216培训费6.58 31013公务用车购置0.00
30302退休费0.00 30217公务接待费0.00 31019其他交通工具购置0.00
30303退职(役)费0.00 30218专用材料费79.37 31021文物和陈列品购置0.00
30304抚恤金13.15 30224被装购置费0.00 31022无形资产购置0.00
30305生活补助66.39 30225专用燃料费0.00 31099其他资本性支出0.00
30306救济费0.00 30226劳务费0.00 399其他支出0.00
30307医疗费补助0.00 30227委托业务费0.00 39907国家赔偿费用支出0.00
30308助学金0.00 30228工会经费15.01 39908对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00
30309奖励金0.00 30229福利费0.00 39909经常性赠与0.00
30310个人农业生产补贴0.00 30231公务用车运行维护费0.00 39910资本性赠与0.00
30311代缴社会保险费0.00 30239其他交通费用0.00 39999其他支出0.00
30399其他对个人和家庭的补助10.27 30240税金及附加费用0.00
30299其他商品和服务支出63.04
人员经费合计
2,605.59
公用经费合计
236.51
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
科目代码 |
项目
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
小计 |
本年支出基本支出 |
项目支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
栏次 |
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
|
合计 |
|
0.00 |
|
545.00 |
|
545.00 |
|
0.00 |
|
545.00 |
|
0.00 |
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
545.00 |
545.00 |
0.00 |
545.00 |
0.00 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表
部门:益阳市龙洲中学金额单位:万元
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度
结转资金安排的实际支出。
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计6803 .46万元。与上年相比,增加3904.03万元,增长57.38%,主要是因为新进教师,人员经费增加;学生人数增加,生均公用经费增加;益阳市龙洲中学改扩建追加资金;教学设备购置以及学校零星维修等。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计6803.46万元,其中:财政拨款收入6509.94万元,占
95.69%;其他收入293.53万元,占4.31%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计6803.46万元,其中:基本支出6238.46万元,占91.7%; 项目支出565万元,占8.3%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计6803.46万元,与上年相比,增加3904.03 万元,增长57.38%,主要是因为新进教师,人员经费增加;学生人数增加,生均公用经费增加;益阳市龙洲中学改扩建追加资金;教学设备购置以及学校零星维修等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出6803.46万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加3904.03万元,增长57.38%,主要是因为新进教师, 人员经费增加;学生人数增加,生均公用经费增加;益阳市龙洲中学改扩建追加资金; 教学设备购置以及学校零星维修等。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出6803.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出6238.46万元,占91.69%;文化旅游与传媒支出20万元,占0.3%;城 乡社区支出545万元,占8.01%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为3248.28万元,支出决算数为
6803.46万元,完成年初预算的209%,其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)中学教育(项)。
年初预算为 2346.06 万元,支出决算为 3135.62 万元,完成年初预算的
133%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不准确,安排在“教 育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)”类款项,实际决算调整到 本类款项,主要用于学校人员经费支出和日常教学支出以及益阳市龙洲中学改扩建 追加资金;另外,由于教师和学生的增加,新增人员经费和生均公用经费。
2、教育支出(类)普通教育(款)项目支出(项)。
年初预算为902.22万元,支出决算为3667.84万元,完成年初预算的
406%,决算数大于年初预算数的主要原因是:新进教师,人员经费增加;学生 人数增加,生均公用经费增加;益阳市龙洲中学改扩建追加资金;教学设备购置以及 学校零星维修等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出3248.28万元,其中:
人员经费2346.06万元,占基本支出的72.22%,主要包括基本工资1044.45万 元、津贴补贴0万元、绩效工资552.95万元、养老保险255.33万元、职工医疗保险缴费236.51万元;住房公积金191.03万元;离休费7.65万元、抚恤金13.15万元、生活补助6.31万元、其他对个人以及家庭补助13.96万元.
公用经费902.22万元,占基本支出的27.78%,主要包括办公费51.84万元。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的100%,其中:
因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,与上年持平,2022
年我单位未开展因公出国(境)活动。
公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2022 年我单位未产生公务接待费。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,
2022年我单位未产生公务用车购置费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平,2022年我单位未产生公务用车运行维护费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,占0%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行 维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为 0 万元,全年未安排因公出国(境) 团组;
2、公务接待费支出决算为0万元,全年未发生接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元,其中:公务用车
购置费 0 万元,更新公务用车 0 辆,公务用车运行维护费 0 万元,截止 2022
年 12 月 31 日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022 年度没有政府性政府性基金预算财政拨款收入与支出。
九、关于机关运行经费支出说明
2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入与支出。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费5万元,用于本单位与其他各学校之间帮扶活动、教工大 会等会议,人数 350 人次;开支培训费6.58万元,用于开展本单位各类教师培训,
2022年本单位教师参培180人次。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额3667.84万元,其中:普通教育支出
3102.84万元,占采购支出的84.6%;文化旅游体育与传媒支出20万元,占采购支出的0.5%;城乡社区支出545万元,占采购支出的14.86%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至 2022 年 12 月 31 日,湖南省益阳市龙洲中学土地使用权 43555 平方米,全
部在用自用;房屋 12500 平方米,全部在用自用。通用设备原值 85.75 万元,净值
9.52 万元;专用设备原值 26.29 万元,净值 14.13 万元;图书 99.83 万元;家具用具原值 154.44 万元,净值 20.3 万元,全部在用自用。
本单位无公车;年末无单价 50 万元以上通用设备,年末无单价 100 万元以上专用设备。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
(一)部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求,湖南省益阳市龙洲中学组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。从评价情况来看项目立项程序完整、规范,预算执行及时有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。本单位在部门整体支出中,严格按照年初预算安排,严格遵守资金管理制度,强化监督,专款专用,确保各项资金及时到位,无截留、挪用等现象。严格报账程序,实行国库集中支付制度,严格完善相关资料手续、审核审批程序,确保了各项资金使用的合理合规,充分发挥了各项资金的效益。预算管理方面,本单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案,有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。
(二)存在的问题及原因分析
益阳市龙洲中学项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 902.22 万元,执行数为 902.22 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是教育共同财政享权转移支付安排 816.54 万元;
二是校方责任险专项 2.06 万元;三是危改金 60 万元,用于校舍维修改造,用于教室改造、课桌椅购置、信息多媒体设备购置、监控设备购置,项目实施正常,项目完成质量达到预期目标;四是学校公用经费区级配套 23.62 万元,用于提高办学条件。以上项目实施取得了良好的经济效益和社会效益,有效推进统筹城乡义务教育资源 均衡配置,改善义务教育办学条件,推动了义务教育事业持续健康发展,提高了办学水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出 和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生 的支出。
四、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。
五、政府采购:是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务 的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
六、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
七、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定 资产的支出、战略性和应急储备支出)。
八、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日 常办公用品、书报杂志等支出。
九、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、 文件印刷费、医药费等。
十、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。
十一、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 十二、福利费:反映单位按规定提取的福利费。
十三、助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实 习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。
十四、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划 生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。
十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位) 运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十六、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支 出(项):指小学学校用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十七、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):学校用于保 障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
十八、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项):同级教育部门统筹安 排,同级财政部门监督管理,专门用于发展地方教育事业的预算外资金。