时间:2024-01-23 23:02来源:预算股
益阳市赫山区乡村振兴局
2024年部门预算公开
目 录
第一部分:益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算编制范围
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)国有资产占用使用情况
(五)预算绩效目标情况
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
六、名词解释
第二部分:益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表(纵向)
9、一般公共预算支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
第一部分:
赫山区乡村振兴局2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.宣传、贯彻、执行有关扶贫开发工作的法律、法规、规章和方针政策,负责全区扶贫开发工作的综合协调、服务指导和监督管理工作。
2.拟定全区扶贫开发发展战略、政策措施、发展规划、目标任务和年度计划,经批准后组织实施。
3.负责全区扶贫开发总体规划并组织实施;负责全区区各类扶贫资金的上报、审批、分配和管理;负责全区各类扶贫项目的规划、评估、组织实施、检查验收工作。
4.负责制定全区扶贫系统业务培训;组织开展产业扶贫、科技扶贫工作;协助做好村级组织建设等工作。
5.负责扶贫开发情况的统计和动态监测工作。
(二)机构设置
根据赫山区编制委员会核定,我局机关内设股室4个,1个二级机构。
内设股室分别为综合股、人事财务股、开发指导股、防贫监测股。
所属二级机构一个,是益阳市赫山区扶贫调研指导站。所属二级机构及所有内设股室全部纳入2024年局机关部门预算编制范围。
二、部门预算编制范围
2024年赫山区乡村振兴局部门预算编制范围包括:益阳市赫山区乡村振兴局部门本级。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括归口管理,面向全区分配的专项经费。
(一)收入预算:2024年年初预算数209.64万元,其中一般公共预算拨款为203.38万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入6.26万元,上级补助收入0万元,上年结转 0万元。收入较去年减少3.67万元,主要原因是一般公共预算拨款收入减少。
(二)支出预算:2024年年初预算数209.64万元,其中,一般公共服务支出0万元,社会保障支出20.50万元,医疗卫生与计划生育支出6.66万元,农林水支出173.29万元,住房保障支出9.19万元。支出较去年减少3.67万元,主要原因是农林水支出减少。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入203.38万元,较去年减少3.22万元,主要原因是2024年全额拨款人员减少1人。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为141.38万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2024年年初预算数为62万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中:乡村振兴专项工作经费60万元,主要用于乡村振兴业务培训费、会议费、宣传费、资料费等方面开支,党建工作经费2万元,主要用于开展党建活动、资料费等方面。
五、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款15.44万元,比2023年预算减少1.21万元,减少7.27%。主要原因是其他交通费用减少。
(二)“三公”经费预算
“三公”经费一般预算拨款预算2万元,具体为公务接待费2万元,与去年持平,公务用车购置费0万元,与去年持平,公务用车运行维护费0万元,比去年持平,因公出国(境)费0万元,与去年持平。
(三)政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算0万元。
(四)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(五)预算绩效目标情况
2024年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标209.64万元,其中:基本支出147.64万元,项目支出62万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款203.38万元。
2024年本部门单位项目支出绩效目标62万元,其中:业务工作经费(0个项目)0万元,运行维护经费(2个项目)62万元。全部实行项目支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款62万元。
(六)重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本单位无重点项目预算。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:益阳市赫山区乡村振兴局2024年部门预算表格
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算支出表(纵向)
9、一般公共预算支出表(横向)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
16、一般公共预算“三公”经费支出表
17、政府性基金预算支出表
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20、国有资本经营预算表
21、财政专户管理资金预算支出表
22、专项资金预算汇总表
23、其他项目支出绩效目标表
24、部门整体支出绩效目标表
益阳市赫山区乡村振兴局
2024年1月17日