时间:2024-01-23 01:58来源:预算股
益阳市赫山区退役军人事务局
2024年部门预算公开
目 录
第一部分:赫山区退役军人事务局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用使用情况
(六)预算绩效目标情况
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分:赫山区退役军人事务局2024年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
第一部分:
赫山区退役军人事务局2024年部门预算说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
主要负责承担全区军队与转业干部、复员干部、退役士兵的移交、安置工作和自主择业退役军人的服务管理及待遇保障工作,组织开展退役军人教育培训,优待抚恤和拥军优属等工作。
(二)机构设置
本单位内设机构5个,二级事业单位2个,分别为办公室(政策法规股)、思想政治和权益维护股、规划财务股、拥军优抚股、移交安置股、区退役军人服务中心、区光荣院。
二、部门预算单位构成
2024年赫山区退役军人事务局部门预算编制范围包括:区退役军人事务局本级 、区退役军人服务中心、区光荣院。
三、部门收支总体情况
2024年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关和局属事业单位基本运行的经费,也包括区财政局归口管理、面向全区分配的信访维稳、信息采集、放管服改革补助等专项经费。
(一)收入预算:2024年年初预算数248.10万元,其中一般公共预算拨款为241.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元,其他收入6.59万元,上年结转 0 万元。收入较去年减少2.96 万元,减少1.18%,主要原因是全额拨款人员较2023年减少了1名。
(二)支出预算:2024年年初预算数248.10万元,其中,一般公共服务支出 0万元,社会保障支出231.58万元,医疗卫生与计划生育支出6.94万元,住房保障支出9.58万元。支出较去年减少2.96 万元,减少1.18%,主要原因是全额拨款人员较2023年减少了1名。
四、一般公共预算拨款支出预算
2024年一般公共预算拨款收入241.51万元,较去年减少2.55万元,减少1.04%,主要原因是全额拨款人员较2023年减少了1名。
具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年年初预算数为190.10万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费以及对个人和家庭的补助支出等。
(二)项目支出:2024年年初预算数为58万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:自主择业军转干部慰问5万元;党建经费2万元;放管服改革补助20万元;信访维稳10万元;退役军人服务站经费10万元;信息采集、光荣牌悬挂6万元;退役军人档案管理维护5万元。
五、政府性基金预算支出情况
2024年我单位无政府性基金预算支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2024年机关运行经费当年一般公共预算拨款16.25万元,比2023年预算减少1.19万元,减少6.82%。主要原因是人员减少,经费减少。
(二)“三公”经费预算
2024年“三公”经费预算数为 0.4万元,其中,公务接待费 0.4万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。与2023年预算减少0.1万元,减少20%,主要原因是控制“三公”经费支出。
(三)一般性支出情况
2024年一般性支出预算0.3万元,其中会议费0万元,培训费0.3万元。
(四)政府采购情况
2024年政府采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用情况
本部门车辆合计0台,单价50万元(含)以上通用设备0套,单价100万元(含)以上专用设备0套。
(六)预算绩效目标情况
2024年,本部门按照有关政策文件开展预算绩效管理工作,加强绩效目标管理。在编制2024年部门预算时,本部门将所有预算资金纳入绩效目标管理,实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经区人大批准后,在规定时间内,区财政局将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据。
2024年本部门整体支出绩效目标248.10万元,其中:基本支出190.10万元,项目支出58万元。全部实行整体支出绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款241.51万元。
(七)重点项目预算等预算绩效情况说明
2024年本部门无重点项目预算。
七、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
赫山区退役军人事务局2024年部门预算表格
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表(纵向)
7、一般公共预算基本支出情况表(横向)
8、政府性基金预算支出情况表
9、“三公”经费支出情况表
10、政府采购预算表
11、部门整体支出绩效目标申报表
12、单位项目支出绩效目标申报表
13、重点项目支出绩效目标申报表
以上表格内容详见本部门公开的套表“2024年赫山区退役军人事务局预算表格”。
益阳市赫山区退役军人事务局 2024年01月16日