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2023年度 益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心部门决算

时间:2024-09-03 12:31来源:国库股

 

 

 

 

2023年度

益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分城乡低收入家庭认定中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

城乡低收入家庭认定中心单位概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

负责全区低收入家庭经济状况信息数据库的建设、管理和维护工作;承担本级救助低收入家庭经济状况核对工作。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心为益阳市赫山区民政局所属公益一类事业单位,无内设机构。

(二)决算单位构成。

益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括:益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

 

   

行次

决算数

   

行次

决算数

 

   

 

1

   

 

2

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1

60.42

一、一般公共服务支出

14

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

 

二、外交支出

15

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

 

三、国防支出

16

 

 

四、上级补助收入

4

 

四、公共安全支出

17

 

 

五、事业收入

5

 

五、社会保障和就业支出

18

55.04

 

六、经营收入

6

 

六、卫生健康支出

19

2.44

 

七、附属单位上缴收入

7

 

七、住房保障支出

20

2.93

 

八、其他收入

8

 

八、其他支出

21

 

 

 

9

 

 

22

 

 

本年收入合计

10

60.42

本年支出合计

23

60.42

 

    使用非财政拨款结余(含专用结余)

11

 

                结余分配

24

 

 

         年初结转和结余

12

 

                年末结转和结余

25

 

 

总计

13

60.42

总计

26

60.42

 

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

60.42 

60.42 

 

 

 

 

 

2080201

 行政运行

38.42 

38.42 

 

 

 

 

 

2080299

 其他民政管理事务支出

5.21 

5.21 

 

 

 

 

 

2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.91 

3.91 

 

 

 

 

 

2101101

 行政单位医疗

2.44 

2.44 

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

2.93 

2.93 

 

 

 

 

 

2089999

 其他社会保障和就业支出

7.51 

7.51 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

   

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

60.42 

60.42 

 

 

 

 

2080201

行政运行

38.42 

38.42 

 

 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

5.21 

5.21 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.91 

3.91 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.44 

2.44 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

2.93 

2.93 

 

 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

7.51 

7.51 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

收入

支出

   

行次

金额

   

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

60.42 

一、一般公共服务支出

15

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

16

 

 

 

 

三、国有资本经营预算财政拨款

3

 

三、国防支出

17

 

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

18

 

 

 

 

 

5

 

五、社会保障和就业支出

19

55.04

55.04

 

 

 

6

 

六、卫生健康支出

20

2.44

2.44

 

 

 

7

 

七、住房保障支出

21

2.93

2.93

 

 

 

8

 

 

22

 

 

 

 

本年收入合计

9

60.42 

本年支出合计

23

60.42 

60.42 

 

 

年初财政拨款结转和结余

10

 

年末财政拨款结转和结余

24

 

 

 

 

   一般公共预算财政拨款

11

 

 

25

 

 

 

 

     政府性基金预算财政拨款

12

 

 

26

 

 

 

 

      国有资本经营预算财政拨款

13

 

 

27

 

 

 

 

总计

14

60.42 

总计

28

60.42 

 60.42

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门:                         公开05

       单位:万元

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 60.42

 

 

2080201

行政运行

38.42 

 

 

2080299

其他民政管理事务支出

5.21 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3.91 

 

 

2101101

行政单位医疗

2.44 

 

 

2210201

住房公积金

2.93 

 

 

2089999

其他社会保障和就业支出

7.51 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门: 公开06

单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

58.09+

302

商品和服务支出

2.33

307

债务利息及费用支出

 

30101

  基本工资

11.58

30201

  办公费

 

30701

  国内债务付息

 

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30702

  国外债务付息

 

30103

  奖金

9.32

30203

  咨询费

 

310

资本性支出

 

30106

  伙食补助费

 

30204

  手续费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30107

  绩效工资

12.52

30205

  水费

 

31002

  办公设备购置

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

9.51

30206

  电费

 

31003

  专用设备购置

 

30109

  职业年金缴费

0.79

30207

  邮电费

 

31005

  基础设施建设

 

30110

  职工基本医疗保险缴费

4.01

30208

  取暖费

 

31006

  大型修缮

 

30111

  公务员医疗补助缴费

0.96

30209

  物业管理费

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30112

  其他社会保障缴费

0.36

30211

  差旅费

 

31008

  物资储备

 

30113

  住房公积金

9.05

30212

  因公出国(境)费用

 

31009

  土地补偿

 

30114

  医疗费

 

30213

  维修(护)费

 

31010

  安置补助

 

30199

  其他工资福利支出

 

30214

  租赁费

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

303

对个人和家庭的补助

 

30215

  会议费

 

31012

  拆迁补偿

 

30301

  离休费

 

30216

  培训费

 

31013

  公务用车购置

 

30302

  退休费

 

30217

  公务接待费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30303

  退职(役)费

 

30218

  专用材料费

 

31021

  文物和陈列品购置

 

30304

  抚恤金

 

30224

  被装购置费

 

31022

  无形资产购置

 

30305

  生活补助

 

30225

  专用燃料费

 

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30226

  劳务费

 

399

其他支出

 

30307

  医疗费补助

 

30227

  委托业务费

 

39907

  国家赔偿费用支出

 

30308

  助学金

 

30228

  工会经费

0.28

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

 

30309

  奖励金

 

30229

  福利费

 

39909

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

  经常性赠与

  资本性赠与

 

 

30310

  个人农业生产补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

39910

  资本性赠与

 

30311

  代缴社会保险费

 

30239

  其他交通费用

2.05

39999

  其他支出

 

30399

  其他对个人和家庭的补助

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

58.09

公用经费合计

2.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

部门:

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

科目代码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 

 

 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

 

 

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

公开08

部门:

 

 

 

 

单位:万元

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出 

项目支出

栏次

1

2

3

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

 

说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。(当表格数据为空时,应有此说明)

 

 

财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开09

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明


 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计60.42万元。与上年相比,减少10.86万元,减少15.24%,主要是因为本年度压缩了日常公用经费支出。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计60.42万元,其中:财政拨款收入60.42万元,占100%;。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计60.42万元,其中:基本支出60.42万元,占100%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计60.42万元,与上年相比,减少10.86万元,减少15.24%,主要是因为本年度压缩了日常公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出60.42万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出减少10.86万元,减少15.24%,主要是因为本年度压缩了日常公用经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出60.42万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出55.04万元,占91.11%;卫生健康支出2.44万元,占4.04%;住房保障支出2.93万元,占4.85%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为43.67万元,支出决算数为60.42万元,完成年初预算的138.36%,其中:

1社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为24.43万元,支出决算为38.42万元,完成年初预算的157.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资社保等增加,年中追加了人员经费预算。

2社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。

年初预算为4.96万元,支出决算为5.21万元,完成年初预算的105.04%,决算数大于年初预算数的主要原因是:2022年绩效工资的补发。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为3.91万元,支出决算为3.91万元,完成年初预算的100%

4、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

年初预算为2.44万元,支出决算为2.44万元,完成年初预算的100%

5、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为2.93万元,支出决算为2.93万元,完成年初预算的100%

6、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为5万元,支出决算为7.51万元,完成年初预算的150.20%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员工资社保等增加,年中追加了人员经费预算

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出60.42万元,其中:

人员经费58.09万元,占基本支出的96.14%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费2.33万元,占基本支出的3.86%,主要包括工会经费、其他费用。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2023年本部门未按排因公出国(境)活动。

公务接待费支出预算为0.3万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,与上年一致。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2023年本部门未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,2023年本部门无公务用车。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0万元,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元,全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0公务用车运行维护费0元,截止20231231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金预算收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出2.33万元,比上年决算数减少0.47 万元,降低16.79%。主要原因是:本年度压缩了日常公用经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至20231231日,部门(单位)共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

2023年,赫山区城乡低收入家庭认定中心在局党组的科学规划下有效开展工作,圆满完成了全年工作任务:

一、进一步规范居民家庭经济核对的程序,要求做到凡是核对必须授权,身份信息必须明确,受理、审核必须及时。

二、配合社会救助股做好在册救助对象的2023年复核工作。

三、负责全区低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作,承担区本级低收入家庭认定工作。

此次自评分99分,自评结论为

 

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释


 

一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

十、津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

十一、奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

十二、伙食补助费:反映单位发给职工的伙食补助费,如误餐补助等。

十三、机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

十四、职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

十五、职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

十六、其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

十七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

十九、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

二十、办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

二十一、印刷费:反映单位的印刷费支出。

二十二、咨询费:反映单位咨询方面的支出。

二十三、水费:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

二十四、电费:反映单位的电费支出。

二十五、邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

二十六、物业管理费:反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费,包括综合治理、绿化、卫生等方面的支出。

二十七、差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

二十八、维修()费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修购基金。

二十九、租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

三十、会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

三十一、培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

三十二、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

三十三、劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

三十四、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

三十五、工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

三十六、福利费:反映单位按规定提取的福利费。

三十七、其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

三十八、其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

三十九、对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十、离休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费和其他补贴。

四十一、退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

四十二、抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

四十三、生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和犯人的伙食费、药费等。

四十四、助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

四十五、奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

四十六、办公设备购置:反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出,以及按规定提取的修购基金。

四十七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。

四十八、其他民政管理事务支出:反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出,以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附件


 

2023年度赫山区城乡低收入家庭认定中心整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)基本情况

(一)机构设置和人员编制

赫山区城乡低收入家庭认定中心是赫山区民政局局属事业单位,截至2023年底,在编在岗人员4人,其中:事业编制人员4人。

(二)主要职能职责

赫山区城乡低收入家庭认定中心主要职能职责是:负责全区低收入家庭经济状况信息数据库的建设、管理和维护工作;承担本级救助低收入家庭经济状况核对工作。

二、一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算财政拨款收入为60.42万元。

(一)基本支出

2022年基本支出60.42万元。一是人员经费支出58.09万元,主要是基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等;其中:基本工资支出11.58万元、奖金支出9.32万元、绩效工资支出12.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.51万元、职业年金缴费支出0.79万元、职工基本医疗保险缴费支出4.01万元、公务员医疗补助缴费支出0.96万元、住房公积金支出9.05万元,其他社会保险缴费支出0.36万元。二是公用经费支出2.33万元,主要是工会经费和其他交通费用;其中:工会经费支出0.28万元、其他交通费用支出2.05万元。日常公用经费均为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(二)项目支出

本年度无一般公共预算项目支出。

三、政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算。

四、国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

本部门无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

2023年,赫山区城乡低收入家庭认定中心在局党组的科学规划下有效开展工作,圆满完成了全年工作任务:

一、进一步规范居民家庭经济核对的程序,要求做到凡是核对必须授权,身份信息必须明确,受理、审核必须及时。

二、配合社会救助股做好在册救助对象的2023年复核工作。

三、负责全区低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作,承担区本级低收入家庭认定工作。

此次自评分99分,自评结论为

 

 

 

附件:1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)

4.政府性基金预算支出情况表(如有)

 


 

附件1

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 

财政供养人员情况(人)

编制数

2023年实际在职人数

控制率

 5

 4

 80%

经费控制情况(万元)

2022年决算数

2023年预算数

2023年决算数

三公经费

 

0.3

 

   1、公务用车购置和维护经费

 

 

 

 其中:公车购置

 

 

 

         公车运行维护

 

 

 

2、出国经费

 

 

 

3、公务接待

 

0.3 

 

项目支出:

 

5 

 

1、业务工作经费

 

5 

 

2、运行维护经费

 

 

 

……

 

 

 

3级专项资金(一个专项一行)

 

 

 

……

 

 

 

公用经费

2.79 

4.96

2.33 

其中:办公费

 

0.8

 

        水费、电费、差旅费

 

 

 

    会议费、培训费

0.5

 

 

政府采购金额

——

 

 

部门基本支出预算调整

——

 

 

楼堂馆所控制情况
2023年完工项目)

批复规模
(㎡)

实际规模(㎡)

规模控制率

预算投资(万元)

实际投资(万元)

投资概算控制率

 

 

 

 

 

 

厉行节约保障措施

 

明:项目支出需要填报基本支出以外的所有项目支出情况,“运行维护经费”填报项目支出中用于人员类和公用运转类的支出。公用经费填报基本支出中的一般商品和服务支出

填表人:        填报日期:          联系电话:            单位负责人签字:
附件2

2023年度部门整体支出绩效自评表

 

预算部门、单位名称

益阳市赫山区城乡低收入家庭认定中心 

年度预

算申请
(万元)

 

年初

预算数

全年预算数

全年

执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

45.63

60.42

60.42

10

100%

10

按收入性质分:

按支出性质分:

  其中:  一般公共预算:60.42

其中:基本支出:60.42

政府性基金拨款:

项目支出:

纳入专户管理的非税收入拨款:

 

其他资金:

 

年度总体目标

预期目标

实际完成情况 

一是进一步规范居民家庭经济核对的程序,要求做到凡是核对必须授权,身份信息必须明确,受理、审核必须及时。

二是配合社会救助股做好在册救助对象的2023年复核工作。

三是负责全区低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作,承担区本级低收入家庭认定工作。  

一、进一步规范居民家庭经济核对的程序,要求做到凡是核对必须授权,身份信息必须明确,受理、审核必须及时。

二、配合社会救助股做好在册救助对象的2023年复核工作。

三、负责全区低收入家庭经济状况信息数据库建设、管理和维护工作,承担区本级低收入家庭认定工作。

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际

完成值

分值

自评得分

偏差原因

分析及

改进措施

产出

指标

(50)

数量指标

核查低收入家庭数量

21800

21823

 20

 20

 

质量指标

核查数量的准确性

 准确

 准确

 10

 10

 

时效指标

核查数量的及时性

 及时

 及时

 10

 10

 

成本指标

维持运转所需资金

60.42万元

60.42万元

 10

 9

 

效益

指标

30分) 

经济效

益指标

低收入家庭认定

全面覆盖

全面覆盖

 10

 10

 

社会效

益指标

保障低收入家庭的生活

全面保障

全面保障

 10

 10

 

生态效

益指标

 

 

 

 

 

可持续影响指标

对今后低收入家庭的合格率影响

合格率上升

合格率上升

 10

 10

 

满意度

指标

10分)

服务对象满意度指标

低收入家庭的满意率

 95%

 95%

 10

 10

 

总分

100

 99

 

 

填表人:           填报日期:             联系电话:               单位负责人签字: