目录
第一部分中共益阳市赫山区委组织部概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
中共益阳市赫山区委组织部概况
一、 部门职责
(一)严格执行党的干部路线、方针、政策,负责全区干部队伍建设的管理,拟订或参与拟订组织、干部、人事工作的政策、规定、制度。负责全区党的建设制度改革工作的规划研究、部署和组织实施。
(二)负责干部队伍建设的规划、指导和实施工作;负责全区干部监督工作的指导;负责全区干部教育培训的管理,制定和实施全区干部教育培训规划、计划,落实上级调训任务。
(三)执行公务员管理政策和法律法规。负责公务员职务与职级并行制度的组织实施;负责公务员和参照公务员法管理单位参公人员的考试录用、考核、奖惩、工资管理、信息统计、能力建设等工作;指导实施公务员调任、转任、挂职政策;负责公务员信息统计管理工作。
(四)负责全区干部信息、人事档案、干部统计宏观指导;负责大组工网建设。负责全区人才工作和人才队伍建设的牵头抓总。推动和促进各类人才成长、开发和合理流动,参与选拔和管理有突出贡献的专家和专门人才。
(五)研究指导党组织建设工作;研究指导党员队伍建设工作;承担区委基层党建工作领导小组日常工作,综合协调有关部门统筹推进基层党建工作,健全和落实基层党建工作责任制。负责基层和全区党建述职评议;协调有关部门指导村级(社区)组织活动场所建设管理、发展壮大村级(社区)集体经济。
(六)承担区直属机关工作委员会、区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责。
(七)负责离退休老干部的管理服务工作,承办市、区委管理干部的离退休呈报、审批手续。
(八)统筹协调全区绩效评估管理工作。
(九)负责组织工作的综合协调、督促检查和调查研究;指导下级党组织开展组织工作,及时向区委和市委组织部报告工作;负责党员、干部的来信来访工作。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。中共益阳市赫山区委组织部单位内设机构包括:办公室、调研室、干部科(青干科)、人才科、绩效科、公务员管理科、工资福利科、干部监督科(干部教育科、举报中心)、干部信息科、基层办(党代表联络办)、组织指导科、党管科(党员教育中心)、区直机关工委办、区委两新工委办、区驻村工作队管理中心、区委离退休工委办公室、区关工委办公室、区老干部服务中心、区绩效评估事务中心等19个科室。
(二)决算单位构成。中共益阳市赫山区委组织部2023年部门决算汇总公开单位构成包括:中共益阳市赫山区委组织部单位本级。
第二部分
部门决算表
收入决算表 |
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|
公开02表 |
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部门: |
中共益阳市赫山区委组织部 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
1,210.45 |
1,210.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101101 |
行政单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013201 |
行政运行 |
431.90 |
431.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013299 |
其他组织事务支出 |
280.69 |
280.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013202 |
一般行政管理事务 |
354.01 |
354.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2059999 |
其他教育支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013204 |
公务员事务 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门: |
|
中共益阳市赫山区委组织部 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
合计 |
1,210.45 |
856.44 |
354.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013201 |
行政运行 |
431.90 |
431.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
280.69 |
280.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
354.01 |
0.00 |
354.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2059999 |
其他教育支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013204 |
公务员事务 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:中共益阳市赫山区委组织部 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 |
|||||||
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,210.45 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,068.85 |
1,068.85 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
55.06 |
55.06 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
1,210.45 |
本年支出合计 |
59 |
1,210.45 |
1,210.45 |
0.00 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
1,210.45 |
总计 |
64 |
1,210.45 |
1,210.45 |
0.00 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门: 中共益阳市赫山区委组织部 单位:万元
项 目 |
本年支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,210.45 |
856.44 |
354.01 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
35.74 |
35.74 |
0.00 |
2101101 |
行政单位医疗 |
25.50 |
25.50 |
0.00 |
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
22.45 |
22.45 |
0.00 |
2210201 |
住房公积金 |
25.19 |
25.19 |
0.00 |
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
19.32 |
19.32 |
0.00 |
2013201 |
行政运行 |
431.90 |
431.90 |
0.00 |
2013299 |
其他组织事务支出 |
280.69 |
280.69 |
0.00 |
2013202 |
一般行政管理事务 |
354.01 |
0.00 |
354.01 |
2059999 |
其他教育支出 |
12.25 |
12.25 |
0.00 |
2013204 |
公务员事务 |
2.25 |
2.25 |
0.00 |
2069999 |
其他科学技术支出 |
1.16 |
1.16 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 公开06表 部门:中共益阳市赫山区委组织部 单位:万元 |
|||||||||||||||||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||||||||||
301 |
工资福利支出 |
490.96 |
302 |
商品和服务支出 |
328.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30101 |
基本工资 |
103.43 |
30201 |
办公费 |
4.96 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
30102 |
津贴补贴 |
76.37 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||||||
30103 |
奖金 |
48.08 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30106 |
伙食补助费 |
44.64 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||||||
30107 |
绩效工资 |
16.97 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
66.64 |
30206 |
电费 |
3.56 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
7.22 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
50.17 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||||||
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.40 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||||||
30113 |
住房公积金 |
76.04 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
12.50 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
36.52 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||||||
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.50 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||||||
30305 |
生活补助 |
36.52 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.79 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
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30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
2.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||||||
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
1.16 |
39909 |
经常性赠与 资本性赠与
|
0.00 |
|||||||||||||
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.63 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||||||||||
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
293.29 |
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人员经费合计 |
527.47 |
公用经费合计 |
328.97 |
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注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开07表 |
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部门:中共益阳市赫山区委组织部 |
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单位:万元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
部门:中共益阳市赫山区委组织部 |
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单位:万元 |
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项 目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明:我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
部门:中共益阳市赫山区委组织部 |
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单位:万元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
小计 |
公务用车 购置费 |
公务用车 运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
5.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
1.00 |
3.63 |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
2.63 |
1.00 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收入总计1210.45万元,与上年相比,增加170.62万元,增加16.41%。支出总计1210.45万元,与上年相比,增加170.62万元,增加16.41%。收入增加主要是因为一般公共预算财政拨款增加,支出增加主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1210.45万元,其中:财政拨款收入1210.45万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1210.45万元,其中:基本支出856.44万元,占70.75%;项目支出354.01万元,占29.25%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入总计1210.45万元,与上年相比增加170.62万元,增加16.41%。财政拨款支出总计1210.45万元,与上年相比增加170.62万元,增加16.41%。财政拨款收入增加主要是因为一般公共预算财政拨款增加,支出增加主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1210.45万元,占本年支出合计的100%,与上年相比,财政拨款支出增加170.62万元,增长16.41%,主要是因为一般公共服务支出和教育支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1210.45万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1068.85万元,占88.3%;教育支出12.25万元,占1.01%;科学技术支出1.16万元,占0.1%;社会保障和就业支出55.06万元,占4.55%;卫生健康支出25.5万元,占2.11%;农林水支出22.45万元,占1.85%;住房保障支出25.19万元,占2.08%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为739.75万元,支出决算数为1210.45万元,完成年初预算的163.62%,其中:
1、一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)。
年初预算为654.13万元,支出决算为431.9万元,完成年初预算的66.03%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算不够细化,“一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)、公务员事务(项)、其他组织事务支出(项)”预算体现在“一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)”。
2、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为354.01万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不够细化,预算体现在“一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)”。
3、一般公共服务(类)组织事务(款)公务员事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不够细化,预算体现在“一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)”。
4、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为280.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算不够细化,预算体现在“一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项)”。
5、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为12.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增其他教育支出。
6、科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增其他科学技术支出。
7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)
年初预算为34.94万元,支出决算为35.74万元,完成年初预算的102.29%,决算数小于年初预算数主要原因是:人员调动。
8、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)
年初预算为0万元,支出决算为19.32万元,决算数大于年初预算数主要原因是:新增其他社会保障和就业支出。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 年初预算为25.5万元,支出决算为25.5万元,完成年初预算的100%。
10、农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)
年初预算为0万元,支出决算为22.45万元,决算数大于年初预算数主要原因是:新增对高校毕业生到基层任职补助。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)
年初预算为25.19万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的100%。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出856.44万元,其中:
人员经费527.47万元,占基本支出的61.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。
公用经费328.97万元,占基本支出的38.41%,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元,支出决算为3.63万元,完成预算的72.6%,决算数小于预算数的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护,与上年相比减少1.37万元,减少27.4%,减少的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护。其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,2023年本单位未进行因公出国(境)活动。
公务接待费支出预算为1万元,支出决算为1万元,完成预算的100%,与上年相比持平。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平,2023年未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为4万元,支出决算为2.63万元,完成预算的65.75%,决算数小于预算数的主要原因是老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护,与上年相比减少1.37万元,减少34.25%,减少的主要原因是离退休老干部服务用车使用年限过长存在安全隐患减少使用及运行维护。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1万元,占27.55%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算2.63万元,占72.45%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1万元,全年共接待来访团组2个、来宾72人次,主要是上级调研考察发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为2.63万元,其中:公务用车购置费0万元,单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费2.63万元,主要是保养维修、保险、油费支出,截止2023年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2023年度机关运行经费支出328.97万元,上年决算数增加72.85万元,增长28.44%。主要原因是:新增教育经费开支。
十、一般性支出情况说明
2023年本部门开支会议费15.49万元,用于召开全区组织工作会议、党建现场会、老干现场会、全区离退休老干部座谈会、其他临时性会议等会议,人数418人,内容为2023年度组织工作总结表彰2024年计划部署、党建现场会、老干现场会、离退休老干部座谈、其他临时工作会议;开支培训费8.03万元,用于开展干部培训、党建培训和其他业务工作培训,人数183人,内容为干部培训、党建培训和其他业务工作培训。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2023年度无政府采购支出。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车1辆、其他用车0辆;单位价值100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。
十三、关于2023年度预算绩效情况的说明
(一)绩效管理工作开展情况
我单位支出管理较为规范,财务管理制度较完善,部门整体绩效较好。
(二)部门整体支出绩效情况
通过加强预算收支管理,不断建立健全内部资金管理制度,做到全年收支平衡的同时,完成了各类组织、干部工作,加强了领导班子的组织、思想、作风建设和干部队伍的建设。
1、产出指标。(1)数量指标。组织工作实际完成率10分;(2)质量指标。组织工作质量达标率10分;(3)时效指标。组织工作完成及时率10分。
2、效益指标(1)经济效益指标。组织部门履行职责对经济发展所带来的影响10分。(2)社会效益指标。组织部门履行职责对社会的影响10分。(3)生态效益指标。组织部门履行职责对生态环境所带来的影响10分。
3、满意度指标。通过电话回访等形式了解到我们的各项工作均受到干部、群众一致好评,群众满意度均达90%以上,10分。
4、成本指标。(1)社会成本指标10分。(2)生态环境成本指标10分。
(三)存在的问题及原因分析
因部分工作是年中或年末根据省市相关要求开展,未纳入年初预算,另外还有部分不可预见经费的追加,无法纳入预算,导致预算执行存在偏差,预算编制有待提高。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
三、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
四、基本支出:指保障机构正常运转、完成收支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
七、政府采购 :是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。
八、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
十、一般公共服务支出(类)组织事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包含实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。
十一、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
第五部分
附件